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- 全勤奖
- 季度奖金
- 五险一金
- 做六休一
职位详情
岗位职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、审计和监督公司与各子公司财务、资金、经济活动、资产使用、各类经济合同、协议等,并参与公司重大经济合同、协议的会签;
3、负责组织对公司及子公司的内部控制制度的健全、完整性、合理性及实施的有效性进行检查、评估与监督,提出改进建议;
4、贯彻执行有关审计法规,参与研究与制定公司及子公司的各项规章制度,发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
5、审计公司及子公司拟投资项目的投资风险,根据项目投资预测、决策方案及经济活动做出风险评估分析报告;
6、负责组织对公司及子公司的重大投诉事项、舞弊案件进行专项审计;
7、根据董事会、审计委员会、监事会或总经理要求进行专项审计。
任职资格
1、统招本科及以上学历,财务、会计、审计、税务等相关专业,会计师或国际内部审计师,注册会计师优先考虑。
2、具备5年以上审计工作经验,并有2年以上管理经验,或3年以上财务经理工作经验;
3、熟悉上市公司审计相关知识技能、财经类知识,内部审计、财务、税务等专业工作;
4、具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经验;
5、熟练使用各类办公软件。
6、可适应出差。
招聘单位:天际股份(002759)
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